×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как исправить чужие ошибки?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.03.2012, 20:37
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С отчетность сижу, а 20 этого года не закрыт апрель!
    И эти незакрытые суммы так до декабря и висят? Вы уверены, что они не закрытись, например, в мае или июле вместе с оборотами за другой месяц?
  • 25.03.2012, 16:32
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Используем счет 21 полуфабрикаты, на нем остаток. Это и есть моя НЗП,да?
    Полуфабрикаты - полуфабрикаты (недоделанная продукция), а незавершенка на 20 счете

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно ли мне часть этих затрат оставить в доле остатка по 21 счету?
    Не нужно. На 21 уже сформирована стоимость учтенных там полуфабрикатов, а на 20 вы формируете или стоимость новых полуфабриктов или новой продукции
  • 25.03.2012, 16:22
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    За апрель 2011-го? И так на конец 2011 года сальдо и висит?
    Закройте декабрем раз отчетность еще не сдали. Налог на прибыль за год тоже не сдали еще и расходы эти учитываются для налога? Если да, то в годовой деклраци учитываете, уточненку за прошлые периоды делать не обязательно, потому занижения налоговой базы нет
    Апрельчик! Спасибо огромное. А еще вопрос можно? Используем счет 21 полуфабрикаты, на нем остаток. Это и есть моя НЗП,да? Из этих ПФ изготавливаю ГП, которою потом продаю. Посчитала прямые затраты (это сырье и материалы. зп производства, налоги с этой зп и амортизацию) нужно ли мне часть этих затрат оставить в доле остатка по 21 счету? И где они у меня должны быть?(в смысле та доля которая приходится на НЗП)
  • 25.03.2012, 16:16
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а 20 этого года не закрыт апрель!
    За апрель 2011-го? И так на конец 2011 года сальдо и висит?
    Закройте декабрем раз отчетность еще не сдали. Налог на прибыль за год тоже не сдали еще и расходы эти учитываются для налога? Если да, то в годовой деклраци учитываете, уточненку за прошлые периоды делать не обязательно, потому занижения налоговой базы нет
  • 25.03.2012, 16:10
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Реформацию можно 2010 провести, на бух.отчетность закрытие субсчетов не влияет, а вот 20-й задним числом никак не получится. 2-й квартал какого года вы имели ввиду? Сальдо по 20 до сих пор висит. уверены, что это не НЗП?
    За 2011 отчетность сдали уже?
    С отчетность сижу, а 20 этого года не закрыт апрель! Т.е. точно реформацию за 10 смело провожу? А на 20 точно не НЗП, никто ее здесь не считал и даже не пытался!!!! Что с этим месяцем то сделать?
  • 25.03.2012, 16:00
    Январь
    Реформацию можно 2010 провести, на бух.отчетность закрытие субсчетов не влияет, а вот 20-й задним числом никак не получится. 2-й квартал какого года вы имели ввиду? Сальдо по 20 до сих пор висит. уверены, что это не НЗП?
    За 2011 отчетность сдали уже?
  • 25.03.2012, 15:55
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Сделать и закрыть.
    Провести реформацию в 2010г., и перепровести закрытие 2 квартала? и сделать вид что ничего не произошло? Или нужно какие-то проводки или декларации?
  • 25.03.2012, 13:56
    Январь
    Сделать и закрыть.
  • 25.03.2012, 13:04
    Аноним
    Пришлось принять бухгалтерию. Старый бухгалтер не делал реформации баланса за 2010 год и не закрыл 20 счет за 2 квартал. Как исправить сейчас?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •